年度項目績效自評工作報告 項目績效自評的報告

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年度項目績效自評工作報告 項目績效自評的報告
時間:2023-09-02 09:46:39     小編:紫衣夢

在現(xiàn)在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。報告幫助人們了解特定問題或情況,并提供解決方案或建議。下面是小編為大家整理的報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

年度項目績效自評工作報告 項目績效自評的報告篇一

(一)項目立項情況

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關于提前下達20xx年農(nóng)村綜合改革轉移支付預算的通知》(桂財基財〔20xx〕21號)下達了20xx年中央專項扶持壯大村集體經(jīng)濟資金,我鄉(xiāng)鎮(zhèn)安村獲得20xx年中央專項扶持壯大村集體經(jīng)濟資金50萬元,用于壯大村集體經(jīng)濟,投入再生產(chǎn),增加鎮(zhèn)安村村集體經(jīng)濟收益。

(二)項目資金管理使用情況

20xx年12月26日財政局撥付我鄉(xiāng)鎮(zhèn)安村20xx年中央專項扶持壯大村集體經(jīng)濟資金50萬元,根據(jù)我縣人民政府對縣村集體經(jīng)濟辦提交的《羅城仫佬族自治縣20xx年扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目實施方案》審定意見,結合鎮(zhèn)安村實際,經(jīng)“四議兩公開”討論決定,于20xx年12月28日將鎮(zhèn)安村獲得20xx年中央財政扶持壯大村級集體經(jīng)濟資金50萬元同泗潘等12個村股份經(jīng)濟聯(lián)合社全部投入羅城仫佬族自治縣城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司用于購買易地扶貧搬遷安置點多建住房合作購買項目(404套)。如“易地扶貧搬遷安置點多建住房合作購買項目(404套)”盈利,縣城投公司將從該項目取得分紅的11.24%支付給泗潘等13個村股份經(jīng)濟聯(lián)合社;如果項目虧損,泗潘等13個村股份經(jīng)濟聯(lián)合社共同承擔縣城投公司所承擔虧損額的11.24%,甲方承擔虧損以投資額為限。泗潘等13個村股份經(jīng)濟聯(lián)合社分別投資都是50萬元,所以13個村股份經(jīng)濟聯(lián)合社之間平均分配分紅,平均承擔虧損。

(三)年初績效目標及其衡量指標設定情況

總體目標是我鄉(xiāng)鎮(zhèn)安村獲得20xx年中央專項扶持壯大村集體經(jīng)濟資金50萬元在20xx年前全部投出,20xx年,泗潘村等13個村集體共獲得項目合作投資分紅65萬元,共同出資的650萬元已按合同要求于20xx年12月31日前全部撥付至羅城仫佬族自治縣城鄉(xiāng)建設投資有限公司,投資完成率100%。

(四)項目組織管理情況

該項目由縣集體辦牽頭,我鄉(xiāng)組織實施,在項目實施過程中,由專人負責跟進項目的進度及資金撥付,分管領導對工作實施全程監(jiān)管,村黨支部書記實時跟進項目進展情況。

根據(jù)文件要求我鄉(xiāng)立即組織專人對20xx年獲得央專項扶持壯大村集體經(jīng)濟資金項目進行評價工作,嚴格對照項目支出績效評價評分表的'指標逐項評分。

(一)績效目標完成情況

1.產(chǎn)出數(shù)量:績效目標數(shù)量是資產(chǎn)入股貧困戶人口總數(shù),實際完成數(shù)量是95戶334人,全部完成。

2.產(chǎn)出質量:績效目標質量是項目收益中村集體經(jīng)濟分配比例,實現(xiàn)收益分配比例100%。

3.產(chǎn)出時效:績效目標是資金及時投入率,100%及時投入。

4.產(chǎn)出成本:項目預算支出是投入資金總數(shù),實際支出數(shù)額是50萬元,成本控制在預算內。

(二)績效分析

項目資金全部完成投入,自評總分100分。(詳見附件1、2)

(三)總體自我評價

自評總分為100分,項目按照上級文件要求,結合實際,按照項目資金管理辦法如期完成投資,總體達到預期績效目標。(詳見附件3)

1.發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟項目達到了預期效果,為我鄉(xiāng)集體經(jīng)濟發(fā)展壯大起到了示范帶動作用,也在一定程度上提高人民群眾生活質量水平,鞏固脫貧成果。

2.項目按照管理辦法,嚴格實施,結合本村實際,經(jīng)“四議兩公開”制度,受群眾監(jiān)督,營造人民當家作主的良好社會氛圍。

3.項目協(xié)議有所欠缺,項目合同未協(xié)定簽訂期限及分紅期限,目前鎮(zhèn)安村未得到收益分紅。

加強對中央財政扶持村級集體經(jīng)濟資金的監(jiān)管,督促企業(yè)加大對項目的投入,盡早產(chǎn)生收益。乙方加強與甲方溝通,定期向甲方匯報項目進展情況,雙方共同促進項目發(fā)展。

年度項目績效自評工作報告 項目績效自評的報告篇二

(一)轉移支付概況

為了進一步豐富人民群眾的精神文化生活,改善人居環(huán)境,全面提升人民群眾生活質量和幸福指數(shù),實施長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設項目,在長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村葛家屯、太平河屯新建占地面積分別為1291.6平方米、1438.8平方米的休閑文化廣場2個,總投資151萬元,資金來源于2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業(yè)發(fā)展資金。

(二)整體績效目標情況

計劃投資151萬元,新建休閑文化廣場2處,豐富人民群眾的精神文化生活。

(三)區(qū)域績效目標情況

長春市財政局2019年向長春市雙陽區(qū)下達2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業(yè)發(fā)展資金151萬元(長財綜指[2019]1848號),支持長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設項目,在長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村新建休閑文化廣場2個。

2020年中央對地方轉移支付績效總體評價為良好。

(一)資金情況分析

2020年長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設項目到位資金151萬元,資金到位率100%。同時把工程設計作為前提和基礎,實施法人責任制、合同制、招投標制、監(jiān)理制的項目“四制”管理,自覺接受社會監(jiān)督,資金做到??顚S茫盏搅肆己玫?效果。

(二)總體目標完成情況分析

完成投資151萬元,新建休閑文化廣場2處,豐富人民群眾的精神文化生活。

(三)績效指標完成情況分析

1、數(shù)量指標:新建休閑文化廣場2處。

2、質量指標:項目驗收合格率達到100%。

3、時效指標:項目完成及時率達到100%。

4、社會效益指標:人民群眾的精神文化生活有所提高。

5、生態(tài)效益指標:生態(tài)環(huán)境改善有所提高。

6、可持續(xù)影響指標:工程受益使用年限大于10年。

7、服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度為100%。

受疫情影響,工程竣工結算進度較慢。下步協(xié)調建設單位、施工單位和相關部門,加快結算審定進程,并及時將資金撥付到施工單位。

齊家鎮(zhèn)將以此次績效自評工作為指引,嚴格執(zhí)行中央資金使用方向,強化管理,確保項目建設的作用和效果得到有效地發(fā)揮,并將此次績效自評結果通過“綠色齊家”平臺予以公開。

(一)經(jīng)驗

吃透文件精神,按照文件要求對照項目建設情況逐項開展自評工作,并撰寫自評報告。

(二)問題

受疫情影響,工程竣工結算進度較慢,影響整體評價效果。

無。

年度項目績效自評工作報告 項目績效自評的報告篇三

(一)項目概況

1、立項背景

本項目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。

2、立項目的

為有效保障公路路產(chǎn),保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

3、項目內容、執(zhí)行標準和實施期限

項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

4、資金使用情況

xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達,項目經(jīng)費已全部支出。

5、項目組織管理情況

公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。

2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護。

3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

(一)績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法

財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據(jù)。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據(jù)資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。

(二)績效評價工作過程

為了做好績效評價工作,規(guī)范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。

1、認真開展前期工作

根據(jù)下發(fā)的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。

2、有序開展績效評價

為確??冃гu價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,并對各單位提出的問題進行了系統(tǒng)解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據(jù)實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數(shù)據(jù)分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數(shù)為100分。

(一)項目投入指標

1、項目立項規(guī)范性指標得分情況

根據(jù)相關規(guī)定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護與管理規(guī)范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。

2、預算資金執(zhí)行率指標得分情況

xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。

(二)項目過程指標

1、業(yè)務管理指標得分情況

公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。

2、財務管理指標得分情況

根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位會計核算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續(xù),在財務核算上做到了專項核算、??顚S茫淮嬖诮亓?、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(三)項目產(chǎn)出指標

1、產(chǎn)出數(shù)量指標得分情況

年度資金項目均統(tǒng)籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。

其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。

2、產(chǎn)出質量指標得分情況

根據(jù)公路養(yǎng)護考核管理辦法、日常養(yǎng)護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。

3、產(chǎn)出時效指標得分情況

4、產(chǎn)出成本指標得分情況

xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。

(四)項目效果指標

1、經(jīng)濟效益指標得分情況

完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節(jié)約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業(yè)運輸成本。

2、社會效益指標得分情況

交通的便利,促進商品的跨區(qū)域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。

3、生態(tài)效益指標得分情況

通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態(tài)、改良環(huán)境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。

4、可持續(xù)影響指標得分情況

通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環(huán)境,保持公路經(jīng)常處于良好技術狀態(tài)設計年限大于8年。

(五)項目效果指標

1、項目滿意度指標得分情況

通過對群眾滿意度調查,我們共發(fā)出90份調查問卷研究,其中:服務對象(a)30份,社會群眾(b)30份,部門內部員工(c)30份,問卷得分情況為服務對象(a)平均得分95分;社會群眾(b)91分;部門內部員工(c)99分。最終總得分的計算公式等于a類得分×50%+b類得分×40%+c類得分×10%,即93.8分。

在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據(jù)縣區(qū)自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數(shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過復核,復核分數(shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。

(一)項目實施經(jīng)驗、做法

扎實而科學地編制好“十三五”規(guī)劃是實施好新階段的重要基礎工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規(guī)劃切合實際,適用可行。

(二)項目實施存在的問題

在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經(jīng)驗,還有待進一步加強。

(三)改進措施

合理安排養(yǎng)護計劃,應對突發(fā)狀況,并且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執(zhí)行上級對公路病害修復時限的強制性規(guī)定。

過去的一年是我??焖侔l(fā)展的一年,學校的教育教學質量、學校管理、校園建設等各方面都取得了顯著的成績。在這一年里,學校財務工作嚴格執(zhí)行上級各項財務政策、規(guī)章制度和要求,逐步建立并規(guī)范了財務管理體制和運行機制,通過對現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用,基本提高了各項辦學資金的使用效益,基本保證了學校各項事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展。

第一,嚴格執(zhí)行收費標準,實行亮證收費,杜絕亂收費。

第二,嚴把開支關,精打細算,杜絕浪費,開源節(jié)流,保證教學投入,為學校事業(yè)的騰飛保駕護航。

第三,嚴格和完善日常采購報銷手續(xù),實行了財與物分開專人管理,每張原始票據(jù)(憑證)都有經(jīng)辦(有驗收)、有主管、有審核的簽字,最后由校長簽批。

20xx年9月,縣教育會計核算中心對我校財務進行了審計,截止20xx年8月31日,學??捎媒?jīng)費負債175512.93元;學校校建負債235萬余元。

到20xx年10月份,我校收入總計6611939.50元,其中財政補助收入5651428.50元,事業(yè)收入152760.00元,其他收入77751元,基建撥款730000元;支出總計7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元,對個人和家庭補助1395441.00元,商品和服務支出902306.32元,校舍建設等資本性支出1234403.00元,上繳上級支出48948元。

1、教育經(jīng)費與學校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。

2、未預料事件支出擠占了部分學校事業(yè)發(fā)展資金。

3、后勤管理面臨的問題與困難也不容忽視。如辦學經(jīng)費主要來源增速減緩,總量不足;開源節(jié)流意識、預算意識還不是很強,不必要的浪費現(xiàn)象仍然存在,依法理財、科學理財?shù)挠^念還需再加強。

總的來講,20xx年度學校的財務狀況整體上是好的。今后,今后學校還將本著量入為出、勤儉持家的原則,減少不必要的浪費和超標準的開支,逐步化解學校債務。我們相信在上級的正確領導下,在各完(村)小、各科室的支持下,全校上下群策群力,開源節(jié)流,勵精圖治,加強財務的監(jiān)督和管理,不斷改革創(chuàng)新,逐步建立與學校相適應的財、物管理體制,把資金用在刀刃上,就能為學校各項事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻!

年度項目績效自評工作報告 項目績效自評的報告篇四

(一)項目資金申報及批復情況。

按照縣委、縣政府關于脫貧攻堅“三類三提升”決策部署和工作要求,我局編制了項目工作實施方案,提交縣委、縣政府主要領導討論審簽后于20xx年5月14日以《甘洛縣人民政府辦公室關于印發(fā)甘洛縣20xx年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧“短平快”項目實施方案的通知》(甘府辦發(fā)【20xx】29號)文件印發(fā)了實施方案。甘洛縣脫堅辦《關于印發(fā)甘洛縣20xx年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案的通知》(甘脫領辦發(fā)【20xx】4號)及《甘洛縣財政局關于下達20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用計劃的通知》(甘財農(nóng)【20xx】20號)下達“短平快”項目計劃及資金。

(二)項目績效目標。

積極引導發(fā)展貧困戶“短平快”種養(yǎng)殖業(yè)項目,按照項目計劃要求對全縣建檔立卡貧困戶以脫貧攻堅農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧種養(yǎng)殖業(yè)“短平快”項目以獎代補形式予以產(chǎn)業(yè)扶持和獎勵,實現(xiàn)以短促長增收效益,促進貧困群眾種養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)增收脫貧和滿意度、獲得感。

計劃覆蓋全縣建檔立卡貧困戶15371戶,發(fā)展種植業(yè)1600畝,發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)豬牛羊及小家禽187370頭(只、羽)。

(三)項目資金申報相符性。

縣里編制統(tǒng)一的總體實施方案,由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況因地制宜編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的具體實施方案。甘洛縣20xx年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧“短平快”項目申報計劃內容與甘洛縣農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實際情況相符合,申報目標合理可行。

介于山區(qū)農(nóng)村農(nóng)戶分散、道路交通及市場交易條件差異大,地形多變、氣候海拔梯度差大、區(qū)域民族群眾生產(chǎn)習慣及風俗差異等多種不確定因素的影響,小農(nóng)戶型的戶營型種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)模式常常導致農(nóng)戶在實際種養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)、安排、經(jīng)營實施中會有較大的波動變化性,進而導致項目實施結果與原計劃內容會有一定的`實際差異性和變動性。本項目的執(zhí)行結果以實際實施后結果為準。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。

根據(jù)《甘洛縣財政局關于下達20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用計劃的通知》(甘財農(nóng)【20xx】20號),下達項目計劃資金3078.2萬元,資金到位率100%。

2.資金使用。

截至目前為止,完成全縣28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227村12687戶建卡戶兌付打卡入戶獎補資金2445.246萬元。按照甘府辦發(fā)【20xx】29號的工作要求在1000—3000元/戶的獎補標準范圍內實施分戶合理差異化獎補。

農(nóng)戶按照因地制宜的原則,借鑒參考種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、種養(yǎng)結合等因地制宜的戶營型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形式,防止死搬硬套的僵化生產(chǎn)方式,以種養(yǎng)殖實際增收為目標,更多的結合實際的種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)特點和市場經(jīng)營價格價值、收益等因素靈活多變的以市場為主導開展實際生產(chǎn)。

(二)項目財務管理情況。

由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一將資金報賬申請和驗收綜合材料及補助花名冊等項目相關材料提交縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。審核通過后,以“銀行代發(fā)、打卡入戶”方式報賬兌付獎補資金到項目貧困建卡戶的銀行賬戶里。

(三)項目組織實施情況。

一)組織領導。

按照“屬地實施,分級管理,農(nóng)戶自愿,分戶實施,宜種則種、宜養(yǎng)則養(yǎng)”的原則,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分考慮和體現(xiàn)“三類三提升”的合理差異化工作要求,立足當?shù)刈匀粭l件、資源狀況和氣候特點及貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際需求,結合鄉(xiāng)、村、組或自然村等區(qū)域布局具體條件,充分尊重農(nóng)戶自主種養(yǎng)生產(chǎn)意愿,由貧困戶自主選擇適合自身家庭種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實際條件相適應的戶營型種養(yǎng)殖“短平快”項目,激發(fā)貧困戶自主增收內生動力開展“短平快”獎補項目。

二)政策宣傳。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村相關責任主體吃透政策,準確把握政策尺度和標準,確保把政策標準和文件精神宣傳到村到戶到人;充分利用會議、宣傳墻、宣傳欄等形式,廣泛宣傳政策及工作要求,動員農(nóng)戶、發(fā)動農(nóng)戶、組織農(nóng)戶,充分發(fā)揮貧困農(nóng)戶的主觀能動性,推進以獎代補“短平快”項目實施,發(fā)展壯大農(nóng)牧業(yè),助推脫貧攻堅。

三)責任落實。

各項目點所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府為項目實施責任主體和監(jiān)管主體,全面負責本轄區(qū)內項目的實施、推進、協(xié)調、檢查、效益核查、驗收、獎補資金報賬申請、獎補資金補助兌付、項目資料收集匯總上報等工作;項目村兩委及幫扶責任人具體負責項目點貧困戶的實施、推進、協(xié)調、檢查、監(jiān)督、驗收等工作;駐村工作隊、幫扶單位、村第一書記、幫扶責任人等按照各自職責,落實聯(lián)系幫扶責任,確保責任分工落實到鄉(xiāng)、到村、到組、到戶、到人,確保項目有序推進。

四)風險防范及管理。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強動植物疫病疫情、自然災害防災減災、市場產(chǎn)銷等風險波動因素的動態(tài)預警和風險防范,按照“早、快、嚴、小”的原則,強化網(wǎng)格化風險防控科學處理原則,盡量減小風險因素不利影響。項目推進中嚴禁弄虛作假、虛報假報、套取獎補資金。對工作不到位、進展緩慢的通報批評;對故意拖延,推進不力的,嚴格追究相關責任人的責任;違反相關規(guī)定導致動植物疫情傳播損失的將嚴格追責。

五)考核

縣目標績效管理辦公室加大監(jiān)督考核力度,將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧以獎代補“短平快”項目實施工作納入目標督辦考核事項,列入各責任單位年度績效目標責任考核范圍。

(一)項目完成情況。

通過項目實施,截至目前完成建設、驗收及資金報賬28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227個村12687戶,兌付打卡入戶獎補資金2445.246萬元。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)打卡失敗的建設戶已經(jīng)按照補打程序完成補助資金補打。項目實施后一定程度上促進了貧困建卡戶種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和家庭收益的提高。

(二)項目效益情況。

1、經(jīng)濟效益

通過項目實施,促進貧困建卡戶發(fā)展蔬菜等短期經(jīng)濟作物農(nóng)作物7150.25畝,發(fā)展畜禽養(yǎng)殖業(yè)371762萬(頭、只、羽),12687戶建卡戶“短平快”獎補性增收2445.246萬元,戶均獎補性增收0.1923萬元。

2、社會效益

通過項目實施,促進貧困建卡戶發(fā)展種養(yǎng)殖生產(chǎn),增加經(jīng)濟收入,改善了生產(chǎn)生活條件和自食生活改善,有利于促進社會穩(wěn)定和諧。

3、生態(tài)效益

通過項目實施,促進種養(yǎng)循環(huán),減少化肥使用量和使用面積,改善土壤環(huán)境。

4、可持續(xù)效益及服務對象滿意度

通過項目實施,貧困建卡戶生產(chǎn)生活條件得到了持續(xù)發(fā)展和改善提高,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)得到了進一步發(fā)展。群眾反映滿意。

(一)問題。

3、山區(qū)受地形、地勢的制約,生產(chǎn)、生活區(qū)域相對分散,交通的限制,在一定程度上影響了項目的壯大和效益的持續(xù)發(fā)揮。

4、山區(qū)農(nóng)村農(nóng)戶分散、道路交通及市場交易條件差異大,地形多變、氣候海拔梯度差大、區(qū)域民族群眾生產(chǎn)習慣及風俗差異等多種不確定因素的影響,小農(nóng)戶型的戶營型種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)模式常常導致農(nóng)戶在實際種養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)、安排、經(jīng)營實施中會有較大的波動變化性,進而導致項目實施結果與原計劃內容會有一定的實際差異性和變動性。

(二)相關建議。

1、建議加大鄉(xiāng)村社會化服務管理體制和隊伍的建立,增強社會化服務支撐能力。

2、加大技術培訓,提高技術保障能力。

3、加大農(nóng)戶自主生產(chǎn)創(chuàng)業(yè)引導,變被動脫貧為主動脫貧。

年度項目績效自評工作報告 項目績效自評的報告篇五

自評過程中,本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。

我單位xxxx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農(nóng)財〔xxxx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農(nóng)財〔xxxx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農(nóng)〔xxxx〕19號xxxx年石屏縣中央和省級農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔xxxx〕1號新城鄉(xiāng)xxxx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔xxxx〕5號新城鄉(xiāng)xxxx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔xxxx〕97號新城鄉(xiāng)xxxx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬元、石開組〔xxxx〕xx號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬元等。

各預算項目立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進了部門履職績效目標的實現(xiàn);相關政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施,充分調動了項目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,增強發(fā)展后勁,促進貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的基礎上,極大地改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件,促進各民族共同發(fā)展,共同進步、共同繁榮,實現(xiàn)民族平等,營造出穩(wěn)定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。

下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關人員業(yè)務素質和思想認識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理,嚴格執(zhí)行預算績效管理辦法,科學合理地設置預算績效指標,積極推動績效自評結果應用,將其作為預算編制和改進管理的重要依據(jù),使有限的預算資金產(chǎn)生更大的效益。

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