2022年專項經(jīng)費預算報告(三篇)

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2022年專項經(jīng)費預算報告(三篇)
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報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。寫報告的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。

專項經(jīng)費預算報告篇一

1、購置電腦 9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常,可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元;

2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元;

3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。

4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支;

5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺;

6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺;

7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺;

8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元;

9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元;

10、電話費及寬帶網(wǎng)絡服務費(寬帶網(wǎng)絡1條,電話2部)3600元/年;

11、電子政務網(wǎng)絡服務費2800元/年。:

12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。

13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。

14、文印紙張購置預算支出5400元。

15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。

16、日常辦用品采購等預算支出8000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組20xx元,主要為誤餐費、加班費等)。

二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費 萬元。主要預算支出項目包括:

1、x縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員120人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經(jīng)費預算支出:[ 7×140元/人.天] ×1天﹦980元

2、x縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費20xx元/場。會議經(jīng)費預算支出:[ 139 人×140元/人.天] ×1天+場地費20xx元/場﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算)

3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 16520 元。

4、x縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費20xx元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個,先進示范點 個。會議經(jīng)費預算支出:[ 優(yōu)秀下派單位15個× 元/個+優(yōu)秀工作隊長3個× 元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個× 元/個+先進示范點個× 元/個+會議場地費20xx元/場]﹦ 元。

三、縣委第一批“四群”教育活動領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括:

1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。

2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。

3、文印紙張購置預算支出15000元。

4、車輛燃油費預算支出15000元。

5、電話費預算支出6000元。

6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。

7、日常辦用品采購等預算支出10000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組20xx元,主要為誤餐費、加班費等)。

五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括:

1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。

2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。

六、縣委第一批“四群”教育活動有關聯(lián)絡工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡等工作經(jīng)費支出)。

(注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負責,其接待經(jīng)費另由縣接待辦向縣人民政府寫出報告)。

中共x縣委開展群眾觀點群眾路線群眾利益群眾

工作教育實行干部直接聯(lián)系群眾制度領導小組

20xx年x月x日

專項經(jīng)費預算報告篇二

衛(wèi)生局:

財政局:

基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“x年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加x年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

一、 基本情況

全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、200x光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。

x年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

x年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)x56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。

二、 實際運行情況

1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。

2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用 4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

三、 存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準! 特此報告

20xx年x月x日

專項經(jīng)費預算報告篇三

保密辦:

為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好x年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制x年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:

x年保密管理工作經(jīng)費預算費用

1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

g 2、 保密管理經(jīng)費:

(1) 保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教

育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);

(2) 調(diào)研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

(3) 保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。

(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續(xù),上級機關進行保密檢查、制作證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費4000元

(5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元

(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。

保密辦費用預算合計:55500元

專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容)。

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